国家审计署英文版

信 息
近 日 要 闻 
审计结果公告
案 件 披 露 
审 计 论 坛 
审计法规园地 
国际交流与合作 
经济责任审计
风 采 录 
金审工程服务网站

服 务
审 计 长 信 箱
举 报 信 箱
审计职称考试
考试成绩查询
资 料 下 载
审计署交通位置
站 长 信 箱
投 稿 信 箱

报刊杂志
中 国 审 计 报
中 国 审 计 
中 国 内 部 审 计 
审 计 研 究 (双月刊)
领导干部审计知识读本 
 
点击进入



当前位置:首页 > 滚动图新闻 >

全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用理论研讨暨经验交流会召开(07-12-12)


   来源: 中国内部审计协会网站 
 
 
  12月10日至12日,中国内部审计协会在广东省深圳市召开了全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用理论研讨暨经验交流会。本次研讨会共收到论文88篇、经验材料6篇。来自全国23个省、市、自治区人民银行、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、城市商业银行、保险公司、资产管理公司、农村合作银行、证券有限公司、部分省市内部审计协会、高等院校的内部审计人员和理论研究工作者参与了这一课题的研究;另外,各会员单位,通过组成课题小组,开展系统、单位内部的调研和研讨交流等一系列活动,使提交大会的论文具备了较强的专业性和理论性。 研讨会采取主题报告、主持人点评和大会交流的形式,深入探讨了金融机构内部审计的诸多理论和实务问题,有7位代表做了主题发言。经中国内部审计协会学术委员会评定,共评出一等奖3篇,二等奖10篇,三等奖31篇,优秀奖论文提名奖44篇。
 

主办单位:中华人民共和国审计署     网站维护:审计署计算机技术中心    
网站电话:010-68301628 (其它电话请点击首行各部门介绍) 
 地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830)
备案编号:京ICP备05071733号   E-mail:master@audit.gov.cn   建议使用分辨率:800*600