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审计署审计科研所
 
【来源:审计署人教司】  字号:【大】 【中】 【小】

一、主要职责

审计科研所是审计署全额拨款的直属事业单位,主要职责是进行审计基础理论、应用理论和技术方法的研究。研究方向以实证应用研究为主,兼顾审计理论的创新和发展;从适应国民经济宏观需要出发,研究审计工作的自身提高和为国民经济发展服务的途径;围绕审计署布置的中心工作,特别是财政审计、金融审计、企业审计工作,开展理论与实践相结合的审计研究。所内各室的主要职责是:1. 负责研究财政审计的基本理论和技术方法,研究税务、海关系统税收征管审计的特殊性,研究预算执行审计和地方决算审计,研究投资审计,参加署机关组织的有关财政等审计工作; 2. 负责研究金融审计的基本理论,研究中央银行、商业银行、政策性银行和证券、信托、保险等金融机构资产负债损益审计的技术方法,研究外资运用审计和农业专项资金审计,参加署机关组织的有关金融等审计工作;3. 负责研究企业财务收支审计的基础理论和基本方法,重点研究国有大中型企业和股份制企业审计问题,参加署机关组织的有关企业审计工作;4. 负责收集、翻译国外有关审计理论和方法等方面的信息资料,在财政审计、金融审计、企业审计等领域分析、比较中外审计的不同做法,为审计实务人员提供参考资料,参加署机关组织的审计工作;5. 负责全所的行政、后勤保障,各室的综合协调,以及所内人事管理、文件管理、财务管理、固定资产管理、保密、交通、对外交往等工作;6. 负责协助学会领导组织审计学术研究与交流,负责与地方审计学会的联系工作,办好《审计研究》与《审计研究资料》杂志,开展审计学术研究领域的国际合作。     

二、领导成员

所长:姜江华

副所长:杜光宇    刘力云(兼任中国审计学会副秘书长)    

三、内设处室

设5个内设处室:科研管理处(办公室)、审计理论研究处、审计技术方法处、审计法制研究处、审计管理研究处

四、联系电话

科研管理处(办公室):010-50993049 

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