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审计署关于2009至2010年内部审计科研课题招标的通知
【时间:2009年07月27日】 【来源:中国内审协会】 【字号:

 

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团审计厅(局),国务院有关部(委、局)和中直管理局、中华全国总工会、武警总部审计局,中央有关直属企、事业单位:
    经审定,2009至2010年审计署内部审计科研课题共8项,现予发布,其中面向社会公开招标4项,定向委托4项。
    一、面向社会公开招标课题
    (一)内部审计践行“免疫系统”功能的途径或方式。本课题要在总结内部审计职能和作用的基础上,阐述内部审计如何发挥“免疫系统”功能,重点研究其发挥作用的具体方式或途径,为指导践行内部审计“免疫系统”功能提供理论支撑。
    (二)内部审计为组织增加价值。内部审计为组织增加价值的问题目前多停留在理论探索阶段,本课题旨在通过研究内部审计存在和发展的必然规律,论证内部审计能否为所在组织增加价值、如何实现此类价值增值作用等问题,从而为建立健全内部审计职能、评价内部审计的价值提供可参考的量化标准。
    (三)上市公司内部审计部门如何开展内部控制审计。鉴于财政部、审计署等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)明确要求“从2009年7月1日起,所有中国境内上市公司都必须在每年底编制并披露内控自我评价报告,声明本单位内部控制是否有效”。本课题旨在调查研究上市公司开展内部控制审计的基础上,探索并提出建立内部控制审计方法的模式或范例,为全面有效地开展内部控制审计提供具体指引。
    (四)数据式系统基础审计理论与实践研究。数据式系统基础审计模式的探索是对审计模式理论及实践的一项新发展。本课题拟结合内部审计目前在数据式系统基础审计方面的有益尝试,深入研究数据式系统基础审计的程序、技术和核心方法,对现有数据式系统基础审计模式的相关理论加以丰富和完善,为进一步指导实践奠定理论基础。
    二、定向委托课题研究
    (一)政府部门内部控制审计。定向委托厦门大学。
    (二)小企业内部控制审计实务。定向委托南京审计学院。
    (三)内部审计质量外部评估方法系统。定向委托湖南省内部审计师协会和中国电信湖南公司。
    (四)股东审计与集团公司治理研究。定向委托中国海洋石油总公司。
    面向社会公开招标课题现在开始接受申报。本年度公开招标课题只能按题申报。凡符合《审计署关于印发重点科研课题管理办法的通知》(审会发〔2009〕3号)规定的申报条件者,均可通过中国内部审计协会网站http://www.ciia.com下载立项申请表,按照要求认真填写,于2009年8月31日前报送中国内部审计协会准则与学术部(10份纸质和1份电子文档,以邮戳为准)。发送电子邮件时请务必在主题栏标明“2009课题申报”字样。
    中国内部审计协会通讯地址:北京市海淀区中关村南大街4号
    邮政编码:100086
    联 系 人:张晓瑜  赵娜
    联系电话:010—82199845  82199846
    传    真:010—82199848
    电子信箱:sa.ciia@163.com

 


                          二○○九年七月二十一日
    (此件我署主动公开)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


主题词:内部审计  科研  通知
  署内分送:署领导(7),办公厅、内审协会(4),存(4)。
  审计署办公厅                      2009年7月22日印发

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