将经济责任审计工作不断推向深入/1
领导谈
交通系统要主动加强审计工作/4
适应现代管理要求 加速推进管理审计 张连华/4
企业改制中的内部审计
为改革保驾护航——内审在国企改制中创造价值
普天东方通信集团有限公司内部审计部/7
内部审计质量控制
提高内审质量控制的对策 毕秀玲等/9
投资审计
多措并举 确保投资审计工作质量
中国网通山东通信公司审计部/13
长期投资的审计方法 郝瑞颖/15
金融审计
金融工具及其衍生工具探讨 刘晓勇/16
稽核组长在项目管理中应注意的问题 刘世平/18
管理审计
浅析黄金企业管理审计的要点 张国强/20
谈企业经济效益的评价指标 彭国翔/22
内控评审
内控制度存在问题分析与认识 任 旺/24
简论商业银行内控评审标准 郭宏伟/26
内控评审是内部审计的重点 茅兰娣/28
物资采购审计
怎样开展大额采购审计 李向明/29
定点采购与采购定点的比较 贾京玉/32
计算机审计
网络审计的现状及发展对策 许宝强/34
经济责任审计
经济责任审计中潜盈潜亏审计的重点和难点 朱文静/36
乡镇审计
把握三个重点发挥乡镇审计的作用 安雪松/38
实践“三个代表” 强化乡镇审计 李粉龙/39
学者讲
基于经验规则的企业分部报告会计 宋 常/41
研究与探索
试论增值型内部审计的建设 王汉民等/44
浅谈内审对企业预算的监督 曹庆兰/46
审计员札记
怎样当好高校审计科长 赵 毅/48
内审质量应关注的节点 石 慧 /49
经济责任审计存货界定的方法 郭凤芝/50
银行对账单有待改进 叶天华/50
经验交流
强化系统建设 创建学习型部门
哈尔滨铁路局审计处/51
强化管理审计 服务企业发展 陈培堃等/52
时讯点击
马怀平秘书长为荣成电业和粮食局题词/54
核工业集团审计工作会在京召开/54
张家港供销总社内审发挥作用效果好/54
积极探索教育经费效益审计/55
淮安中支行的内审协查员制度/64
财务与会计
从契约视角论盈余管理存在的客观原因及其动因 韩永民等/56
浅析电算化会计系统的特点 周 敏/58
国际交流
赴奥地利考察内审情况的报告 龚立群 执笔/60
审计师倾听的艺术 柴娜琳 编译/62
大视野
区域经济合作的风向标/65
规章制度
内部审计具体准则16号~20号/66
资讯7则/74
短信20则/76