众望所归李金华获年度大奖 /1
《中国内部审计》2005年宣传报道要点 /封三
全国审计工作会议
全国审计工作会议在厦门召开 /4
全面落实科学发展观 进一步提高依法审计能力 李金华/5
领导谈
要进一步加强供销社的内部审计工作 顾国新/9
努力实现企业内部审计工作的创新 刘湘东/11
老总说
做好内审工作为集团公司发展保驾护航 孙又奇/14
民营企业内部审计
民营经济实现新的突破和跨越 张 泽/16
完善自身管理 促民营企业发展 张兆喜/17
创造良好环境建设过硬的民企内审队伍 张玉忠/18
使内审成为企业管理的“杀手锏” 柳富林/20
企业改制中的内部审计
企业改制中内审应关注的几个问题 陈丹萍/22
发挥内审监督作用 促进企业改制健康发展 王尤亮等/24
内部审计质量控制
提高工程审计质量控制水平的实践与探索 王书占/27
提高内部审计质量的方法 薛志豪/29
金融审计
加强作业标准化提升内审质量效能 田文秀/32
如何做好人行内审综合分析工作 武宗山/34
管理审计
高校教材图书管理审计的实践 于东洋等/36
研究与探索
谈内部审计风险及其控制 肖沙莉/38
实行会计集中核算对审计的影响及对策 冷翠娥/40
审计员札记
警惕国有资产流失的新形式 孙庆忠等/42
办理免担保信用卡应因人而异 刘连庆 /43
做有心人 查账外账 张淑清/43
“破窗”应及时修复 朱 敏/44
改制剥离的债权不能轻易放弃 刘纪松/44
内审人物
越是负重越向前 韩世勇/45
经验交流
创建学习型内审协会的思考 王柏人等/46
求实创新 拓宽审计新思路 刘 莉/48
时讯点击
中国内部审计协会省级秘书长工作会议在津召开 /49
五部委表彰经济责任审计先进地区和单位 /50
内审协会交通分会召开第一次会员代表大会 /50
广西内审理论研讨见成效 /50
中电投集团召开审计电话会强化审计监督 /51
陕西省交通厅召开审计工作会议 /52
技术与方法
银行内审风险评估中的两个数学模型 陆 君等/52
信息系统内部控制检查要点 王 彦/55
离任审计中确认任期经营成果的方法探析 时春华/56
财务与会计
财务分析中的收益质量评价 魏秋华/59
企业集团预算激励机制及其改进思路 倪智勇/62
两岸三地
台湾光宝集团内审在公司治理、风险管理中的经验 谭丽丽/64
国际交流
内部审计师如何运用幽默技巧 柴娜琳 编译/66
规章制度
财政违法行为处罚处分条例 /68
大视野
如何看待中国的房地产市场 /72
资讯6则 /74
短信20则 /76
北露园
小品文7则 /79