历史上的今天
  当前位置: 首页 > 报刊图书订阅 > 中国内部审计 > 2005年 > 第4期 > 正文
 
第4期目录
【时间:2005年04月14日】 【来源:】 【字号:

 

时政要闻                                                                             /1

 

老总说

健全完善内部审计监督机制                                          孟振平/4

 

本刊专访

内部审计:构建中国人寿安全屏障                                      /6

 

内审人物

银行的“巡逻兵”                                                        宋焕茂/10

丹心献审计   热血铸辉煌                                        /12

 

内部审计质量控制

高校审计项目质量控制与监督                                       文海涛等/14

内审质量控制体系的构建                                              赵华光等/16

 

投资审计

公路建设审计对象和内容的确定                                   郭建生/19

基建结算审计方法谈                                                     乔立新/21

谈停缓建工程的工程审计                                                /23

 

管理审计

从风险管理谈公司治理与内部审计的整合                     姜晓丽等/24

国有企业长期投资的内部控制与管理                            于若梅/27

 

内控评审

企业内部控制制度评审的实践与思考                            齐润阁等/29

企业内部控制评审的内容与方法                                          郑雪梅/32

 

效益审计

谈谈企业效益审计                                                               罗锦辉/33

浅谈财务收支审计与效益审计的关系                                  张秋霞/36

 

物资采购审计

警惕采购作业中的人为风险                                              孙国林/37

强化非生产性物资采购审计                                                 /38

 

研究与探索

浅谈内部审计处罚权的非必要性                                          庄作科/40

谈强化内部审计沟通                                                              /42

内审在公司治理中的作用及方式                                          张小静/44

关于审计项目背景资料的收集和分析                                   罗德友/46

 

审计员札记

加强勤工助学基金的管理监督                                              陈晓绯等/48

内审人员要懂税                                                                   江文革/49

年薪制审计考核指标设计要点                                              朱金修/49

强化企业内审的几点思考                                                     李海超/50

如何把握后续稽核                                                               吕清莲/51

 

经验交流

加强经济责任审计   促进气象事业可持续发展              中国气象局审计室/52

全程跟踪  抓住重点  突出效益                                          席晏洁等/54

 

时讯点击

甘肃省安全厅重视调研效果明显                                          刘增新/56

永康市教育局内审工作卓有成效                                          李方高/56

围绕企业经济效益深化内审职能                                          雷远扬/57

汨罗市教育内审坚持做到“五个加强”                                   张罗群/57

 

技术与方法

提高工程结算审计质量的几种方法                                       陈永军/58

大型医疗设备投资效益审计评估方法                               婷等/59

 

财务与会计

论财务战略的本质和范畴                                                     陈兴述/61

强化内部会计控制的几点思考                                                  /63

高校部门预算中存在的问题及相应措施                                    /65

 

国际交流

道德价值观的重要性                                                     李海瑜  编译/66

借鉴IMF内审经验  加强内部审计监督                                       李世谦/69

 

大视野

国家审计的本质与战略定位                                                           /71

 

资讯7/74

 

短信22/76

 

健康驿站/79

【打印】 【关闭】
  审计资讯
·图片新闻 ·视频播报
·综合动态 ·审计结果公告
·审计工作通告 ·国际交流
·案件披露 ·审计论坛
·文明创建
  政务公开
·政府信息公开指南
·政府信息公开目录
·政府信息公开年报
·政府信息公开工作问答
  网上服务
·公务员考录 ·教育培训
·职称考评 ·资格考试
·资料下载 ·表格下载
·审计知识 ·报刊图书
·审计署交通图 ·公共信息
  互动交流
·投诉举报 ·网上咨询
·在线访谈 ·图文直播
·网上调查 ·投稿信箱
·审计长办公室信箱
·意见建议信箱 ·站长信箱
管理员信箱 | 统计分析 | 版权信息 | 怀念旧版
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心
审计署总机:010-68301114  网站电话:010-68301628/1678
地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830) 审计署交通图
备案编号:京ICP备05071733号  建议使用分辨率:1024×768