IIA提出国际内部审计三大发展趋势 张 玉/1
老总说
开创网通内审工作新局面 张春江/4
不断提升内审工作功能 沈建华/6
领导谈
推进内审事业 再创辉煌 张连华/8
企业改制中的内部审计
在公司治理结构中内审定位模式探讨 袁艳芳等/11
论内审在健全公司治理中的作用 林 强/14
内部审计质量控制
浅析内审质量控制的程序和方法 张小静/15
实行“五会四制”强化审计质量控制 祝成芳/17
金融审计
商业银行审计问题有效整改的制约因素 黄品良/19
商业银行非现场审计的难点与对策 刘卫平/22
投资审计
谈谈高校投资审计的内容与方法 李甫志等/23
工程审计全过程监督的重点内容 杨 平/26
经济责任审计
事业单位经济责任审计重点和评价指标的选择 王培亮/28
加强经济责任稽核 提升银行核心竞争力 杨崇岩/30
物资采购审计
浅谈企业材料采购的内部控制 梁建祥/32
我院是如何进行招标采购的 田莉红等/33
计算机审计
可扩展企业报告语言的应用对审计的影响 朱 钊/35
审计软件发展趋势及其影响 王正伟/36
会计电算化系统审计的基本步骤 杨瑞山等/37
乡镇审计
关于乡镇审计模式的思考 李定石/39
村集体合同管理中的问题及对策 李爱莲等/40
研究与探索
内部审计在企业改制后面临的挑战 王海东等/42
加强内部审计 强化公司治理 薛美玲等/43
审计员札记
改制企业审计应该重点关注的问题 张秋萍/46
公开企业内审结果之我见 李培泓/46
债权债务审定的一般程序 刘利忠/48
内审在开发区建设中发挥重要作用 邵 荣/49
内审人物
情系内审忠无悔 航空卫士献赤诚 中国航空工业第二集团公司/50
审计是我的职业更是我的生命 中国内审协会广播电影电视分会/52
经验交流
高校物资采购与招投标管理工作初探 陈传国/54
实施审计档案计算机管理 呼晓新/56
时讯点击
制定培训方案 狠抓后续教育 沈旭光/55
安徽、宁夏、新疆、黑龙江、甘肃、陕西等六省(区)内审协会召开会议 /58
中国内审协会培训基地主任会议在昆明召开 /60
新一年培训开了个好头 /61
中国内审协会电力分会工作初见成效 /61
把握内审机遇 更好发挥作用 陈 耘/62
技术与方法
如何开展不良资产审计 陈新环/63
财务与会计
完善教育系统会计集中核算模式的探讨 洪忠民/64
企业应强化应收账款的风险评价与管理 张 彤/66
国际交流
道德价值观的关键作用 李海瑜 编译/68
大视野
发达国家如何监管资本市场 陈支农/71
资讯7则 /74
短信24则/76
短文·诗·漫画/79