审计署表彰全国内部审计先进单位和先进工作者 /1
老总说
正确处理七方面关系 创造良好的内审工作环境 左迅生/4
领导谈
求真务实开拓创新 努力提高内审工作水平 王耘农/6
企业改制中的内部审计
企业改制内审应把好“七关” 李德胜/8
内审在改制中的“六关注”与“六结合” 廖苏娜/10
投资审计
浅析基建工程动态审计 张九军/13
工程结算审计存在的问题及对策 李敏敏/15
坚持“五个结合” 完善高校基建修缮工程审计 管小敏/16
金融审计
怎样解决稽核中的信息不对称 孙孟强/18
针对薄弱环节 创新内审监督途径 亓庆刚/19
浅谈商行如何提高审计质量 谈其顺等/21
管理审计
有效开展资金管理审计的几点体会 黄 靖等/22
谈房地产开发项目的管理审计 王健伟/24
效益审计
采用项目后评估方法开展效益审计 杨 军/26
谈谈高教的效益审计 杨慧君/29
内控评审
设计内控审计调查表应注意的问题 董月超/31
信托投资公司内控评价浅析 程汉忠/33
研究与探索
试论民营企业内部审计 于 微/34
创新经济责任审计增值服务体系的探索 海尔集团公司/36
浅谈对非货币性交易的审计 张东强/40
审计员札记
完善企业财务内控之我见 王 丰/42
执行固定单价合同工程审计须知 付书红等/42
编制审计工作底稿应注意的问题 刘靖宇/43
审计人物
认真履行审计职责 发挥先锋模范作用 刘 丹/44
甘为内审铸辉煌 毛爱英/47
我愿意干一辈子审计 周 杰/49
经验交流
创建“学习型组织” 提高综合素质 支海坤/50
审计要为企业改革和发展服务 刘顺荣/52
时讯点击
吉林举办内审高层理论培训班 邢磊晶/54
云南表彰内审先进 白春林等/55
重庆召开内审工作会议 杜松泽等/55
昆明内审协会成立 昆明内审协会/55
国机集团召开审计工作会议 中国机械装备(集团)公司审计稽查部/56
发挥优势 创新工作 《松江审计》/56
吉林分行实行审计人员量化考核 王忠贵/56
技术与方法
商行审计技术方法浅析 王跃坤/57
对利用挂账虚增利润的审计方法 朱雪莲等/59
财务与会计
财务分析在国企监督检查中的运用 林春水/60
两种会计制度的会计核算差异 肖江图/63
国际交流
中美高校内审比较 司艳萍等/65
内审与中外金融企业公司治理实践 赵 刚等/68
规章制度
青岛市审计监督条例 /71
大视野
利率市场化改革回顾与前瞻 罗少峰等/72
资讯7则 /74
短信22则 /76
短文·诗/79
全国内部审计先进单位和先进工作者名单 /插页