大会
在中国内部审计协会第五次会员代表大会暨全国内部审计“双先”表彰会上的讲话
李金华/4
中国内部审计协会第四届理事会工作报告 郑 力/9
在中国内部审计协会第五次会员代表大会上的讲话 王道成/15
老总说
认清当前形势 加快内审转型 吴安迪/19
监督与服务并重 促进企业协调发展 殷兴良/21
开拓进取 迎接挑战 楚海涛/23
“双先”荟萃
创新内部审计 适应发展需要 中国石油天然气股份有限公司/25
审计促效益 “延长”建新功 延长油矿管理局/27
做审计工作的开拓者 王晓昱/29
务实铸就辉煌 曲晶鑫/31
投资审计
工程造价管理:问题与对策 郭挺添/33
以效益为中心加强基建项目审计 王笑梦/35
管理审计
石油企业管理审计的六个转变 宋久文等/37
谈谈经济合同管理审计 姜 炜/39
内部审计质量控制
论内审质量控制在公司治理和风险管理中的作用 邓春梅等/41
健全内审质量控制系统及责任追究制度 扬州供电公司审计部/44
计算机审计
浅析网络财务条件下的计算机辅助审计 李一奎/46
计算机审计软件设计浅析 牛学良/48
物资采购审计
设备物资采购招投标四个环节的审计 朱军林/50
以抓管理、增效益为中心开展物资采购审计 高 慧/52
浅谈采购比价审计 赵 峰/53
研究与探索
生产制造型企业内部审计框架思考 刘 卫等/55
谈上市公司审计风险控制点的设置 宋志强/57
乡镇审计制度刍议 张晓蕾/59
浅析内部审计外包的缺陷 倪秀环等/62
审计员札记
审计应关注“小金库”中的“灰色支出” 傅慰祖/64
代扣代缴个人所得税返还手续费管理有漏洞 陈伟明/64
如何整理与分析审计证据 朱国传/65
怎样鉴别普通发票的真伪 张灵军/66
内部审计与企业的风险管理 高 娜/67
内部审计风险防范实践心得 王 爽/68
拓宽审计领域 促进医院发展 李 耘/69
时讯点击
中国航天科工集团召开审计工作会议 曹增强/70
广州市公安局经济责任审计又添新举措 王目平/70
人行哈尔滨中支有效防范风险隐患 人行哈尔滨中心支行内审处/71
常熟广电切实加强内审制度建设 曹建良/71
万源市教育局内审工作服务基层 李文周/72
宁波余姚乡镇审计为经济保驾护航 马继东等/73
杭州萧山区内审协会落实三个重点 朱仁良/74
安乡县重视内审质量的提高 程福安/74
技术与方法
医院票据审计 刘焕芳/75
银行间接会计利润造假的审计方法 郑加好等/76
财务与会计
企业集团合并报表中“长期投资”问题的探索 林春水/78
衍生金融工具对会计核算的影响 李阳辉/81
浅谈或有事项的会计处理 关若雯/83
国际交流
德国内部审计业务介绍 计 平/85
大视野
授权行为的激励分析 马宜斐/87
资讯7则/90
短信23则/92
短文·诗/95