历史上的今天
  当前位置: 首页 > 报刊图书订阅 > 中国内部审计 > 2005年 > 第9期 > 正文
 
第9期目录
【时间:2005年09月27日】 【来源:】 【字号:

 

国际内部审计师协会(IIA2005年国际大会在芝加哥召开                 /1

 

领导谈

求实创新   强化服务   全面提升内审工作水平判                  谢力群/4

开拓进取   全面推进内审工作                                     /6

 

“双先”荟萃

平凡的岗位   神圣的职责                                         /8

审计就意味着奉献                                              唐建生/10

 

投资审计

浅析高校绿化工程审计的重点                                    陈启蕴/12

谈谈医院基建工程跟踪审计                                     杜晓霞/15

 

内部审计质量控制

内审质量控制结构的解析及再认识                                季海春/17

谈谈内审项目质量控制的两个重要工具                          李素明等/19

 

金融审计

农行实施全面风险审计浅议                                      陈望东/21

应提升和强化农村合作金融机构内部审计监督                      倪水良/24

 

物资采购审计

物资集中采购审计实践谈                                         靖等/26

加强物资采购合同的事前、事中、事后审计                          /28

 

经济责任审计

强化经济责任审计   保障企业健康发展           株洲硬质合金集团有限公司/30

谈谈经济责任审计质量控制要点                                     刘永锋/32

 

乡镇审计

加强审计监督力度   规范农村财务管理                            泳等/33

试论乡镇内审在改制中的作用                                      缪明潮/35

 

准则宣传推广

加强审计督促  重视结果沟通                                      杨爱芬/36

创造有利于“内部审计准则”贯彻实施的良好环境                      /38

 

研究与探索

IIA“内部审计”定义中文翻译修改说明                                 /39

刍议内部审计中的人际关系                                        韩传模等/41

“中航油事件”引发的内控新思考                                   阚京华/45

内部审计与财务总监制比较研究                                    李孝林等/48

 

审计员札记

审前调查的内容、方法和步骤                                       军等/50

对银行账户审计应注意的几个问题                                   张晓民/51

工程签证须慎重                                                  周忠平/52

 

CIA考试

CIA考试的特点及应试方法                                       石贵泉/53

参加CIA考试的几点体会                                           /56

中国内部审计协会网站8月推出改版后的CIA模拟考场                      /58

 

经验交流

内部审计:服务世界一流大学建设                                      /59

十年春秋   审计护航                                               张荣胜/61

 

时讯点击

辽宁召开内部审计质量控制现场会议                                 黄翠竹/63

《中国内部审计》通联宣传工作会议召开                                   /64

甘肃省内审工作发展势头良好                                       陈亚丽/64

青岛市全面推进内审现代化、信息化、规范化                        谭远明等/65

中机公司首批内审员培训取得实效                     中国机械装备集团公司/65

台州市优秀内审项目现场交流效果好                                    /66

松江内审成为社会关注点                                 上海市松江区审计局 /66

农行湖北分行开展风险管理型经济责任审计                             安等 /67

人行永州中支创新机制促内审                                        黄纯忠等/68

 

财务与会计

略谈存货跌价准备的会计处理                                      关若雯 /69

 

 

国际交流

英国商业银行内审的特点分析                                    冯道海 /71

 

大视野

制裁逃废银行债务须多管齐下                                      张君生 /72

 

 

资讯5/74

 

 

短信21/76

 

 

文·诗/79

 

【打印】 【关闭】
  审计资讯
·图片新闻 ·视频播报
·综合动态 ·审计结果公告
·审计工作通告 ·国际交流
·案件披露 ·审计论坛
·文明创建
  政务公开
·政府信息公开指南
·政府信息公开目录
·政府信息公开年报
·政府信息公开工作问答
  网上服务
·公务员考录 ·教育培训
·职称考评 ·资格考试
·资料下载 ·表格下载
·审计知识 ·报刊图书
·审计署交通图 ·公共信息
  互动交流
·投诉举报 ·网上咨询
·在线访谈 ·图文直播
·网上调查 ·投稿信箱
·审计长办公室信箱
·意见建议信箱 ·站长信箱
管理员信箱 | 统计分析 | 版权信息 | 怀念旧版
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心
审计署总机:010-68301114  网站电话:010-68301628/1680/1678
地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830) 审计署交通图
备案编号:京ICP备05071733号  建议使用分辨率:1024×768