| 第3期目录 |
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| 【时间:2004年03月29日】 【来源:】 【字号:大 中 小】 |
全国审计工作会议在京召开/1 认真学习贯彻十六大精神 积极向现代内部审计进军 郑 力/4 中国内部审计协会2003年工作总结 和2004年工作计划的报告马怀平/8 努力做好协会工作 促进内审事业发展 天津市内部审计协会/11 加强领导 真抓实干 推进内审全面发展 浙江省内部审计协会/12 关于审计质量控制的思考 刘英来/14 上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究 中国航天科技集团公司第八研究院课题组/16 上市公司内部审计基础理论 王彦生等/19 未决赔款是保险公司管理审计的重点杜云生/21 浅谈企业发展与内向型管理审计 张予宏等/24 职能调整与内审工作的开展 邓君红/26 提高股份制商业银行内审工作水平的思考 吴金海/28 谈强化国有商业银行内部审计 侯建淮等/31 信息系统内部控制的审计评价指标分析武宗山/33 谈强化商业银行内部控制 兰 凤/35 国企内控制度的现状及改善 米瑞彦等/36 浅析内审在企业税收筹划中的作用 肖振东/37 浅谈内审在公司治理中的地位选择与作用 刘建民/39 会计集中核算下高校内审的新思考 陈 竹/42 培训基地主任会议在海南召开于明顺/44 适应铁路跨跃式发展 做好内审工作贺桂兰等/44 巴盟内审制定年度考核评比办法傅小云/45 黄山市内审协会成立 戴晓武/55 赴英、法内部审计考察报告(一) 张 玉等/45 小企业出大案 姚学平/48 百尺竿头 更进一步 /50 相聚昆明商“内审” 两岸交流情谊深 /51 台湾上市公司内控准则简介 卢达仁/52 论上市公司内审的地位、职能和作用 梁学志/54 审计机关审计重要性与审计风险评价准则 /56 什么才是真正的执行 姜汝祥/58 博览8则/60 动态21则/62 “国际内部审计”是您了解世界的窗口 中国内审协会信息处/30 书法 张义炎/18 版画 白 雪/22 漫画 白 妞/49 |
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