历史上的今天
  当前位置: 首页 > 报刊图书订阅 > 中国内部审计 > 2004年 > 第6期 > 正文
 
第6期目录
【时间:2004年08月02日】 【来源:】 【字号:

中国内部审计协会2004年考试工作会议召开                                 /1

 

 

领导谈

求真务实   努力开创内审工作新局面                                 张兆喜/4

 

本刊专访

审计要为铁路跨越式发展做出新贡献                                  祁建元/6

 

上市公司内部审计

上市公司内部审计的作用                                           韩宪伟  /8

审计委员会在上市公司治理中的作用                                 陈秋金/10

加强上市公司内审工作的建议                                       李舞楠/11

 

管理审计

高校管理审计的技术与方法                                         戴向龙/12

发展内向型管理审计                                                 /15

 

金融审计

建立央行内审评价系统的构想                                      徐宏练/17

谈充分发挥央行内审的保证和咨询作用                             陆志红/18

 

物资采购审计

要注重买入合同审计的重点环节                                      /20

军队政府采购审计要把好“四关”                                   林钦穗/22

   

研究与探索

效率性审计问题探讨                                              林炳发等/23

论招标采购模式下报价的经济分析                                   /26

谈宝钢销售与收款环节的内部控制                                   谢中新/29

积极探索内部审计的咨询职能作用                                孙澄生/32

 

审计员札记   

警惕用“预收账款”调节利润                                    王东晓/34

审计项目材料入档的注意事项                              单朝晖    /34

“小金库”的清查和根治方法                                    邱发森/35

 

经验

充满阳光的审计公示制                                          于荣霞/36

现代公司治理下内部审计的实践                                王跃东/39

 

报道

山东省召开乡镇审计经验交流现场会                           傅小云 /33

刘鹤章在浙江民企调研                                     朱仁良等/40

重庆市积极推进内审工作                                       /41

   安徽地方海事局内审工作创佳绩                                 /41

   人行长沙中心支行狠抓内审培训                            /42

   加强风险控制   促进科学管理                           董海军/43

   湖滨街道内审工作有成效                                      /50

   中电投召开审计会议                                           /57

 

国际交流

加拿大的采购审计与风险管理                                 徐开濯/44

  

财务与会计

人力资源价值计量方法探析                                   裴素平/46

从公司治理看会计政策选择最优化                       彭雅静     /49

 

纵横

美国是如何打造“企业良心”的                                   /51

提高管理水平    提高人才素质                                      /54

 

规章制度

审计机关审计抽样准则                                               /56

福建省审计厅关于进一步加强内部审计工作的意见                       /58

 

 

博览9                                                       /60

 

 

动态24 /62

诗二首              王国盛/5             摄影 于绍礼/9

漫画                      /16            书法 张义炎/28

《中国内部审计》2005年通联宣传工作会议在南宁市召开/封二

【打印】 【关闭】
  审计资讯
·图片新闻 ·视频播报
·综合动态 ·审计结果公告
·审计工作通告 ·国际交流
·案件披露 ·审计论坛
·文明创建
  政务公开
·政府信息公开指南
·政府信息公开目录
·政府信息公开年报
·政府信息公开工作问答
  网上服务
·公务员考录 ·教育培训
·职称考评 ·资格考试
·资料下载 ·表格下载
·审计知识 ·报刊图书
·审计署交通图 ·公共信息
  互动交流
·投诉举报 ·网上咨询
·在线访谈 ·图文直播
·网上调查 ·投稿信箱
·审计长办公室信箱
·意见建议信箱 ·站长信箱
管理员信箱 | 统计分析 | 版权信息 | 怀念旧版
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心
审计署总机:010-68301114  网站电话:010-68301628/1680/1678
地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830) 审计署交通图
备案编号:京ICP备05071733号  建议使用分辨率:1024×768