中国内部审计协会2004年考试工作会议召开 /1
领导谈
求真务实 努力开创内审工作新局面 张兆喜/4
本刊专访
审计要为铁路跨越式发展做出新贡献 祁建元/6
上市公司内部审计
上市公司内部审计的作用 韩宪伟 等/8
审计委员会在上市公司治理中的作用 陈秋金/10
加强上市公司内审工作的建议 李舞楠/11
管理审计
高校管理审计的技术与方法 戴向龙/12
发展内向型管理审计 周 峰/15
金融审计
建立央行内审评价系统的构想 徐宏练/17
谈充分发挥央行内审的保证和咨询作用 陆志红/18
物资采购审计
要注重买入合同审计的重点环节 王 莉 等/20
军队政府采购审计要把好“四关” 林钦穗/22
研究与探索
效率性审计问题探讨 林炳发等/23
论招标采购模式下报价的经济分析 袁 伟/26
谈宝钢销售与收款环节的内部控制 谢中新/29
积极探索内部审计的咨询职能作用 孙澄生/32
审计员札记
警惕用“预收账款”调节利润 王东晓/34
审计项目材料入档的注意事项 单朝晖 等/34
“小金库”的清查和根治方法 邱发森/35
经验
充满阳光的审计公示制 于荣霞/36
现代公司治理下内部审计的实践 王跃东/39
报道
山东省召开乡镇审计经验交流现场会 傅小云 /33
刘鹤章在浙江民企调研 朱仁良等/40
重庆市积极推进内审工作 曾 逊/41
安徽地方海事局内审工作创佳绩 /41
人行长沙中心支行狠抓内审培训 李 勇/42
加强风险控制 促进科学管理 董海军/43
湖滨街道内审工作有成效 /50
中电投召开审计会议 /57
国际交流
加拿大的采购审计与风险管理 徐开濯/44
财务与会计
人力资源价值计量方法探析 裴素平/46
从公司治理看会计政策选择最优化 彭雅静 等/49
纵横
美国是如何打造“企业良心”的 张 玉/51
提高管理水平 提高人才素质 /54
规章制度
审计机关审计抽样准则 /56
福建省审计厅关于进一步加强内部审计工作的意见 /58
博览9则 /60
动态24则 /62
诗二首 王国盛/5 摄影 于绍礼/9
漫画 白 妞/16 书法 张义炎/28
《中国内部审计》2005年通联宣传工作会议在南宁市召开/封二