历史上的今天
  当前位置: 首页 > 报刊图书订阅 > 中国内部审计 > 2004年 > 第7期 > 正文
 
第7期目录
【时间:2004年08月02日】 【来源:】 【字号:

程序管理和过程审计功不可没                                              /1

 

领导谈

把握机遇   实现内审事业的新跨越                                   王志铭/4

求真务实   开创内审工作新局面                                     史宁安/6

 

老总说

充分发挥内审作用   促进公司健康发展                               崔殿国/7

 

本刊专访

内审工作要与企业的发展同步推进                                   祁建元/9

 

金融审计

从证券公司治理结构透视其内部审计                               吴钊明  /11

 

管理审计

要从六个方面加强投资项目的管理审计                              蒋政  /13

管理审计在企业物资采购中的运用                                     刘敏/15

 

乡镇审计

谱写乡镇审计新篇章                                         山东省内审协会/17

 

计算机审计

浅谈人民银行信息技术审计的发展方向                                  荣浩/21

基于业务智能系统的

     审计项目管理分析软件开发                                   陈拥军/24

 

经济责任审计

经济责任审计的重点及风险控制                                   吴晓娱/26

要重视审计评价和写好审计报告                                朱思兰 /27

   

内控评审   

浅谈企业内部会计控制审计                                      刘福臣/29

企业内部控制的设计原则                                          汝劲松/31

 

研究与探索

内部审计对虚假陈述的法律责任探析                               李明辉/33

国有商业银行风险管理之管见                                     汤孝军/35

实行内部审计业绩考核制度的思考                                孙秀兰/37

浅谈国企改制中内部审计的作用                                    /39

公司治理与内部审计                                             张俊杰/41

 

技术与方法

浅析货币单位抽样方法                                            武国强 /43

  

 

审计员札记

财务报表分析的目的                                          周丽娟/45

   内部审计风险的成因与防范                            于倩茹    /46

   外包工程竣工结算审计的尝试                               孔繁荣/47

   内部审计应突出服务的内向性                               杨国政/48

内审工作中的三个不应“改”                                张瑞力/49

 

报道

   陕西内审协会召开CIA考试工作会议                             /38

    2004年全国邮政审计工作会议在北京召开                 /49

   河北省召开第六次教育审计工作会议                             /50

   安徽省内审协会三届一次理事会

         暨内审工作会议召开                                    /51

   黄委党组强力推进内审工作                                      /51

 

财务与会计

浅议企业最佳资本结构的确定                                   李英姿/52

 

国际交流

审计访谈的艺术                                         马丽丽  编译/54

 

纵横

海尔与TCL:中国企业的战略思维比较 /56

 

 

审计机关审计事项评价准则/59

 

 

博览9 /60

 

 

动态21 /62

2004CIA考前培训通知/封二、三

关于收缴2004年度国际内部审计师协会会员会费的通知/封四

中国内部审计协会及本刊迁址启事/封四

【打印】 【关闭】
  审计资讯
·图片新闻 ·视频播报
·综合动态 ·审计结果公告
·审计工作通告 ·国际交流
·案件披露 ·审计论坛
·文明创建
  政务公开
·政府信息公开指南
·政府信息公开目录
·政府信息公开年报
·政府信息公开工作问答
  网上服务
·公务员考录 ·教育培训
·职称考评 ·资格考试
·资料下载 ·表格下载
·审计知识 ·报刊图书
·审计署交通图 ·公共信息
  互动交流
·投诉举报 ·网上咨询
·在线访谈 ·图文直播
·网上调查 ·投稿信箱
·审计长办公室信箱
·意见建议信箱 ·站长信箱
管理员信箱 | 统计分析 | 版权信息 | 怀念旧版
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心
审计署总机:010-68301114  网站电话:010-68301628/1680/1678
地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830) 审计署交通图
备案编号:京ICP备05071733号  建议使用分辨率:1024×768