温家宝:
审计、监察部门要敢于坚持原则 提高监督实效 /1
领导谈
以科学的发展观指导做好内部审计工作 郝志远/4
老总说
审计要成为集团事业的守护神 赵新平/6
本刊专访
我们非常重视审计
——中铁建设集团有限公司党委书记、副董事长王军专访 祁建元/8
管理审计
管理审计对风险管理的作用 长沙内部审计师协会课题组/10
完善现代企业制度 强化集团管理审计 上海汽车工业总公司审计室/12
效益审计
谈谈如何开展效益审计 张秋霞/15
内控评审
商社企业如何开展内控评审 杨 蕾/17
加强内部控制 提高企业管理水平 王 娟/19
物资采购审计
酒店随采业务内控评价浅探 张绍福/21
谈谈医院如何开展采购比价审计 彭 卓/23
研究与探索
合资企业内审初探 陈元铮/24
社有资产审计难点及对策 李国珍/26
交通综合整治工程项目的审计调查 谭映瑜/28
内审在预防舞弊中的优势与途径 阮 滢/29
经验
加强内审工作推进企业改革 广东韶关市供销合作联社/32
企业改革发展的防护墙 张丰明 等/34
大胆尝试事先审计有效控制开发成本 姜 平等/35
设置“职务禁区”和不相容职责做好事前控制监督 邢益岭/37
内审工作与企业基础管理相融合浅谈 张燕驰/38
报道
中国内审协会在京举办学术报告会 /36
《广州内部审计条例》发布两周年座谈会举行 广州市内审协会/41
中国内部审计协会网站推出2004年CIA模拟考场 /42
加强内审监督 促进工商事业发展 广西工商行政管理局/42
莱西市审计局指导内审见成果 山东省莱西市审计局/43
商业连锁的发展需要内审监督 杨春明/43
审计员札记
高校内审应主动适应工程量清单招标改革 周庆西 等/44
国企内审面临的问题及对策 钟 卫/45
现代企业中的内审工作重点 李桂森/46
国企财务管理存在问题及对策 张庆云/47
财务与会计
审慎性原则在新《企业会计制度》中的运用 马 葵/48
对当前会计监督职能尴尬处境的思考 邵 荣/50
国际交流
总结经验 规划未来 维克托·Z·布林克/51
纵横
500强称霸的三大经营战略 /54
规章制度
教育系统内部审计工作规定 /56
安徽省人民政府办公厅
关于进一步加强内部审计工作的通知 /58
博览8则 /60
动态20则 /62