历史上的今天
  当前位置: 首页 > 报刊图书订阅 > 中国内部审计 > 2004年 > 第8期 > 正文
 
第8期目录
【时间:2004年08月02日】 【来源:】 【字号:

 

温家宝:

    审计、监察部门要敢于坚持原则   提高监督实效                              /1

 

领导谈

以科学的发展观指导做好内部审计工作                                   郝志远/4

 

老总说

审计要成为集团事业的守护神                                            赵新平/6

 

本刊专访

我们非常重视审计

    ——中铁建设集团有限公司党委书记、副董事长王军专访               祁建元/8

 

管理审计

管理审计对风险管理的作用                         长沙内部审计师协会课题组/10

完善现代企业制度  强化集团管理审计                 上海汽车工业总公司审计室/12

 

效益审计

谈谈如何开展效益审计                                              张秋霞/15

 

内控评审

商社企业如何开展内控评审                                            /17

加强内部控制   提高企业管理水平                                     /19

 

物资采购审计

酒店随采业务内控评价浅探                                         张绍福/21

谈谈医院如何开展采购比价审计                                        /23

   

 

   研究与探索

   合资企业内审初探                                             陈元铮/24

   社有资产审计难点及对策                                      李国珍/26

    交通综合整治工程项目的审计调查                             谭映瑜/28

    内审在预防舞弊中的优势与途径                                 /29

 

经验

    加强内审工作推进企业改革                      广东韶关市供销合作联社/32

    企业改革发展的防护墙                                         张丰明 /34

    大胆尝试事先审计有效控制开发成本                               平等/35

    设置“职务禁区”和不相容职责做好事前控制监督                    邢益岭/37

    内审工作与企业基础管理相融合浅谈                              张燕驰/38

    

报道

   中国内审协会在京举办学术报告会                                     /36

  《广州内部审计条例》发布两周年座谈会举行                  广州市内审协会/41

    中国内部审计协会网站推出2004CIA模拟考场                        /42

   加强内审监督   促进工商事业发展                广西工商行政管理局/42

   莱西市审计局指导内审见成果                    山东省莱西市审计局/43

   商业连锁的发展需要内审监督                               杨春明/43

  

审计员札记

   高校内审应主动适应工程量清单招标改革                 周庆西  /44

国企内审面临的问题及对策                                    /45

现代企业中的内审工作重点                                  李桂森/46

国企财务管理存在问题及对策                              张庆云/47

 

财务与会计

审慎性原则在新《企业会计制度》中的运用                      /48

对当前会计监督职能尴尬处境的思考                            /50

 

国际交流

总结经验   规划未来                           维克托·Z·布林克/51

 

纵横

500强称霸的三大经营战略                                        /54

 

规章制度

教育系统内部审计工作规定                                       /56

安徽省人民政府办公厅

           关于进一步加强内部审计工作的通知                    /58

 

 

博览8                                                      /60

 

 

动态20                                                      /62

【打印】 【关闭】
  审计资讯
·图片新闻 ·视频播报
·综合动态 ·审计结果公告
·审计工作通告 ·国际交流
·案件披露 ·审计论坛
·文明创建
  政务公开
·政府信息公开指南
·政府信息公开目录
·政府信息公开年报
·政府信息公开工作问答
  网上服务
·公务员考录 ·教育培训
·职称考评 ·资格考试
·资料下载 ·表格下载
·审计知识 ·报刊图书
·审计署交通图 ·公共信息
  互动交流
·投诉举报 ·网上咨询
·在线访谈 ·图文直播
·网上调查 ·投稿信箱
·审计长办公室信箱
·意见建议信箱 ·站长信箱
管理员信箱 | 统计分析 | 版权信息 | 怀念旧版
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心
审计署总机:010-68301114  网站电话:010-68301628/1678
地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830) 审计署交通图
备案编号:京ICP备05071733号  建议使用分辨率:1024×768