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第9期目录
【时间:2004年12月27日】 【来源:】 【字号:

《国务院关于投资体制改革的决定》颁布实施 /1

 

领导谈

求真务实   开创内审工作新局面       陈秋华/4

 

老总说

审计关口前移  形成闭环监控    殷兴良/6

 

投资审计

建设项目施工过程跟踪审计探讨    王张炳/8

内外结合搞好基建工程审计

湖北省供销社法制审计处/10

 

金融审计

内审在建行风险管理中的作用          /12

完善农村信用合作联社审计体制浅探  杨正群等/14

 

管理审计

管理审计重点内容剖析  韩振宇/15

管理审计的拓展及创新  阮伟峰/17

 

乡镇审计

乡镇内审机构应积极探索效益审计  周浩祥/19

应加强对村级财务的审计     魏振东等/21

滕州乡镇审计巡礼  朱先勇等/22

 

经济责任审计

任期经济责任审计的风险与防范    王丽哲等/24

中层领导离任审计探索             曹慧贞/26

 

计算机审计

针对电子数据处理系统特点合理运用计算机审计技术      /28

网络环境下企业内审工作的几点思考    万俭明/30

   

研究与探索

    基金审计问题思考            /32

    浅谈企业内部审计的服务职能   朱常波/35

    当前企业内审存在的问题与对策    陆兰丹/37

    

审计员札记

谈国有企业内部审计的独立性    王崇新/40

审计意见和建议应抓住要点      赵旻英/41

    村账乡管要把好五关        陈柏中等/41

    对预算外资金应加强管理    刘利忠/42

 

    经验

   构筑监督工程   防范内部风险丰富   杨子英等/43

   迪沙药业集团重视内审效果好       王江海/44

   走创新之路   做好内审工作的三个延伸    独山子石化总厂审计处/46

   

报道

 上下联动抓征订   措施得当早落实        /48

 纪念交通审计20周年大会在京召开        /49

 淮南市审计局为内审的科学发展推出新举措   /50

海门市交通系统十年来未发生“工程腐败案件”/50

创新制度全面提升内审工作质量              /51

虞城县召开民营企业内部审计研讨会           /51

舟山中支行前移风险控制关口建立风险监测机制  /52

 

国际交流

赴南非考察报告 中国内部审计协会赴南非考察团  (王  栋执笔)/53

赴澳审计理论和实务信息管理培训体会            黄少军/56

 

纵横

树立科学发展观以科技强国为己任   /58

 

 

博览7 /60

 

 

动态20 /62

中国内部审计协会网站推出2004CIA模拟考场  /封底

中国内部审计协会各部门最新电话号码  /封底

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