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第11期目录
【时间:2004年12月27日】 【来源:】 【字号:

全国企业改制中的内部审计作用理论研讨

    暨经验交流会召开/1

 

老总说

一把手要始终重视审计工作    陈必亭/4

内审是企业的“把家虎”、“保健医”   常德传/6

 

内部审计质量控制

CRAM-TIPPER模式应用及效果         /7

内审质量控制的内容结构与方法体系   赵保卿/11

 

本刊专访

教育审计的一面旗帜

——湖南省岳阳市教育局戴新果局长就审计工作答记者问      肖春辉/14

 

投资审计

工程结算审计应加强合同审查控制  王光平等/16

提高工程审计质量要从源头抓起         /18

 

经济责任审计

浅谈经济责任审计的几个问题    张秋萍/20

应正确划分十二种经济责任       李炎康/23

深化经济责任审计认真履行经济职责       /24

 

计算机审计

谈谈计算机审计的基本方法        /26

计算机环境下的审计风险及控制     杨文远等/29

 

研究与探索

   浅谈如何开展政府采购合同审计    陈龙井/31

   对上市公司内审工作量化评价的探索      谢伟忠/34

   中西方商业银行内部控制环境的差异分析       /36

   

审计员札计

    预防应收账款拖欠的方法      潘光武/38

    隐蔽工程如何收集审计证据    李美琼/39

    企业应披露对外投资会计信息   杜德祥/40

    中小学校账外账审计六法        /40

 

    经验

   开展网络管理审计促进企业跨越式发展         青岛港(集团)有限公司/41

    加强内部审计监督   促进企业改革发展

       中国化工供销(集团)总公司审计监督部/45

 

    报道

    黑龙江召开贯彻《黑龙江省内部审计条例》工作座谈会/33

    宁夏自治区大力推动内部审计工作/46

    广东召开“价值创造型内部控制框架”研讨会     /47

    广西自治区内审质量控制课题研讨会召开/47

    坚持“五必审”成效显著/48

    十堰市积极规范内审工作/55

    益林镇四措并举强化内审工作/59

 

考试

CIA考试推进内审人才建设         莹等/49

  

财务与会计

要建立和完善我国“绿色税收”制度     李晓斌/50

浅析上市公司会计信息失真的原因及对策   郭学英/52

 

纵横

中国与美国博弈“市场经济地位”的策略选择/54

 

规章制度

中央企业内部审计管理暂行办法/56

 

 

博览8/60

 

 

动态17/62

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