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第12期目录
【时间:2004年12月27日】 【来源:】 【字号:

商贸行业协作组召开第五次研讨交流会/1

 

企业改制中的内部审计

发挥内审作用  服务企业改制       /4

全国企业改制中的内部审计作用学术研讨综述         包汉良/6

内部审计在企业改制中所发挥的作用     长沙市内部审计师协会课题组/9

 

老总说

深化稽核体制改革  强化风险控制保障银行合规稳健发展    倪光祖/12

 

内部审计质量控制

论企业内部审计质量控制中央财经大学课题组/14

 

管理审计

推进风险管理审计的思路   夏丹宁/17

 

经济责任审计

开展省局一把手经济责任审计的思考     徐卫建/19

对项目经理经济责任审计的探讨姜士林/21

 

内控评审

金融控股公司内控框架的主要内容       丽等/23

局域网内合同管理内控制度探讨      侯增周/24

 

研究与探索

  企业会计报表粉饰的识别       李展雄/26

  企业并购中的审计风险与防范     民等/28

  对内部审计处罚权的探讨     陈宗福/30

  美国通用电气公司(GE)的内部审计值得借鉴     季大成/32

  内部审计外部化的几点思考           郝敬开/34

 

  乡镇审计 

  小荷也撑一片天          /36

  围绕服务“三农”创新审计思路       /38

  乡镇审计有了“信息高速”        /39

 

审计员札记

  内审是企业投资审计的“巡逻队”    侯文平/40

  事业单位货币资金控制的要点      刘丽音等/40

    隐蔽工程审核的重点       张开宇/41

  企业不应承担个人所得税       李培泓等/41

  提高无形资产管理水平的思路     高川笼等/42

 

经验

  构筑三个体系  发挥内审作用      古国军等/43

  六年耕耘  签证审计结硕果     莫真来/45

 

报道

  内蒙古自治区组织内审理论研讨/46

南通大学实施基建全过程跟踪审计/47

河北召开内审理论研讨会/48

人行聊城中支注重信息交流研讨 /48

仙桃工商局完善“三审制”效果显著/49

鄂州供电公司创立“内审顾问联系制度”/49

做好内审工作  促进教育事业发展/59

 

财务与会计

关于固定资产减值的涉税处理       /50

谈会计控制的原则及目标         /52

 

纵横

现阶段人民币汇率稳定的基础       /54

 

规章制度

中央企业财务决算审计工作规则/56

 

 

博览7/60

 

 

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