| 第3期目录 |
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| 【时间:2003年06月27日】 【来源:】 【字号:大 中 小】 |
要 闻 中国内部审计协会四届二次理事会在京召开/1 全面促进内审工作再上新水平 黎 夏/4 领导谈 内部审计要为供销社的“四项改造”服务 王如珍/6 与时俱进 开创审计工作新局面 顾惠忠/8 民营企业审计 强化内部审计 创民企辉煌 江苏远东集团有限公司审计处/10 民营企业内部审计的主要内容 广东省审计厅民营企业内部审计课题组/12 论民营企业财务审计向管理审计的转变 许伟君/13 投资审计 企业投资决策审计方法探索 唐建新/15 抓好投资审计的几个环节 包汉良/16 电网工程内部审计的十个关注点 韩文轩/17 固定资产更新改造工程项目审计 杨起华等/19 金融审计 浅析农业发展银行现行稽核体制 刘文芳/20 谈谈基层人民银行离任审计工作 陈功毅/22 发挥银行内审工作的重要作用 庞贞燕等/24 强化银行内部审计职能作用 钱明夫/25 对银行内部审计电子化的思考 王兰丽/27 完善银行内控机制的“六个到位” 张建设等/29 内控评审 试论现代企业内部控制制度 晏成仿等/30 谈现代企业制度下油田企业内控制度 井新峰等/32 研究与探索 内部审计在企业风险管理中的作用 张兆平/34 人力资本审计初探 刘 芳/37 浅谈现代企业制度下的内部审计 屈 强/39 HSE审计:内部审计的新领域 吴 杰等/41 对事业单位实行内审委派制的思考 王 强/43 内部审计应该外部化吗 常亚波/44 技术与方法 浅析上市公司关联交易审计技巧 刘立平/45 企业“账外资金”成因及审计方法 翟志华/47 审计员札记 审计与诚信刍议 何仙芳等/48 内部控制评审的重点 黄馥璇/49 应防止土地使用权交易中的税收流失 郝凤来/50 递延资产审计需注意的问题 陈 峰/50 积极开展计算机辅助审计 彭 卓/51 报道 楚雄彝族自治州成立内审协会 /9 吉林省CIA资格考试成绩创新高/26 重庆市突出内审工作 /36 中国内部审计协会四届二次理事会公告 /52 关于审计专业技术资格考试的几个问题 审计署考试中心/53 本刊召开第四次编委会 傅小云/54 国际交流 挑战与改革 戴维.M.沃科/55 沉睡的火山 德鲍尔·马科茨/56 纵横 企业文化 邵伯岐/58 优化我国现行税制的思考 涂 莹/59 博览 博览10则 /60 动态 动态20则 /62 |
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