历史上的今天
  当前位置: 首页 > 报刊图书订阅 > 中国内部审计 > 2003年 > 第4期 > 正文
 
第4期目录
【时间:2003年06月27日】 【来源:】 【字号:

推动内部审计工作进一步发展

      ——贯彻落实审计署第4号令     审计署法制司/1

 

特别关注

《审计署关于内部审计工作的规定》/4

 

老总说

探索上汽内审新思路    朱根林/6

 

投资审计

建设项目费用性支出审计的几个问题     王庆伟/8

非固定资产投资的内部审计      /10

投资审计的几点体会   潘武森/11

通信企业内部工程竣工结算审计 张志国/13

 

非国有企业审计

新疆广汇:内部审计的探索之路     

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司审计部/14

浅谈中外合资企业内审工作 吴丹丹/16

试析民营科技企业内部审计  王学龙/18

 

金融审计

对银行经营风险管理的思考  邹积敏/20

银行内部审计风险成因分析  魏子鹏/22

 

经济责任审计

谈行长经济责任稽核的方法与作用 侯建淮/23

经济责任审计的评价方法  郭长生等/25

把握评价关键提高审计成果利用程度   刘守茂等/27

 

内控评审

浅谈内控制度评审 蒋伟花/29

采购与付款业务内控评审探讨  傅桂林等/30

建设项目内控制度存在的主要问题      /32

 

研究与探索

内部审计职能的延伸  曹建英等/33

现代企业制度下内审的地位和作用  沈国平/35

乡镇审计农村审计大有作为  邵汉瑾/37

浅论审计委员会的创新  李厚民/38

 

 

发挥内部审计在国企中的作用 王淑华/39

严格把关  提升工程审计质量  杨冬梅/40

扎实工作  提高内审工作水平 苏咏梅等/42

 

审计员札记

基层公安经济责任审计操作的基本要点  姜家明/44

浅谈“账外信息”在审计工作中的作用 董志辉/45

工程用材料应实行事前定价 袁永俊/46

抓好审计报告    着力提高审计质量  马向明/46

浅谈内部审计成果的有效利用  焦光辉/47

应收账款函证存在的问题  李培泓/47

 

内审人物

不让须眉铸人生   扎根审计写辉煌             /48

踏平坎坷成大道姜玉玺/49

 

协会工作

做好区县级内审协会的工作  李敬延/51

广东内审协会举办CIA联谊活动/52

 

报道

浏阳市市长为内审工作撑腰鼓劲/19

武汉理工大学对审计提出新要求 /28

南通市乡镇审计持证上岗  沈忠兵/31

江苏省内审工作新年新气象/52

突出特色    明确目标    /53

 

 

解决农民负担问题的几点对策  惠艳萍/54

谈会计工作的基础建设     楠等/55

企业的经营战略邵伯岐/56

公务员收入差距过大的原因及其对策  宗秋生/57

 

政策法规

《中央五部委经济责任审计工作联席会议制度》/58

《中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室

工作规则》/59

 

 

博览9           /60

 

 

动态15        /62

征订启事/声明/43

诗歌    陈霞云/36

【打印】 【关闭】
  审计资讯
·图片新闻 ·视频播报
·综合动态 ·审计结果公告
·审计工作通告 ·国际交流
·案件披露 ·审计论坛
·文明创建
  政务公开
·政府信息公开指南
·政府信息公开目录
·政府信息公开年报
·政府信息公开工作问答
  网上服务
·公务员考录 ·教育培训
·职称考评 ·资格考试
·资料下载 ·表格下载
·审计知识 ·报刊图书
·审计署交通图 ·公共信息
  互动交流
·投诉举报 ·网上咨询
·在线访谈 ·图文直播
·网上调查 ·投稿信箱
·审计长办公室信箱
·意见建议信箱 ·站长信箱
管理员信箱 | 统计分析 | 版权信息 | 怀念旧版
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅  技术支持:审计署计算机技术中心
审计署总机:010-68301114  网站电话:010-68301628/1678
地址:北京市西城区展览路北露园一号(邮编:100830) 审计署交通图
备案编号:京ICP备05071733号  建议使用分辨率:1024×768