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第5期目录
【时间:2003年06月27日】 【来源:】 【字号:

“我与新中国内部审计事业”有奖征文启事  /1

特别关注

   中国内部审计协会关于印发《内部审计基本准则》

《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则的通知  /4

 

投资审计

三峡工程合同项目内部审计   段兵芳/7

开拓创新   使交通建设投资审计充满活力  

湖北省交通厅/9

施工企业“在建工程”的审计   王建春/11

 

非国有企业审计

深化内部审计促进企业发展 

陕西伟志集团股份有限公司审计监察部/12

强化管理审计   提高企业经济效益  

双良集团有限公司审计部/14

 

经济责任审计

企业经济责任审计特点与风险防范   邱学军/16

经济责任审计的三个关键    吴小蕾/18

任期经济责任审计应把握的几个问题     韩富振/20

 

金融审计

《商业银行内部控制指引》要点分析  单用鑫/21

浅谈商业银行的内部控制        /23

工行滨州分行构筑内控管理防线       /25

 

物资采购审计

比价审计在联通公司的实践    叶青山/27

比价采购审计为企业降低了成本       /28

 

研究与探索

制度基础与风险基础审计模式比较   刘爱东等/29

审计管理信息系统的初步实现   贺永班/31

对稽核工作的思考       /33

解读内部审计新定义        /34

审计在社会信用建设中的作用   张雁森/35

 

 

再监督重心前移取得成效   程艳敏/36

常德市内部审计有成效  有特色   熊连初/37

关注学校内部审计的生存空间   侯开川/38

 

技术与方法

假发票的惯用手法及甄别方法   黄海峰/40

潜亏审计的难点与方法  郭永功/41

 

内审人物

执着敬业的内审人   董海军/43

 

 本刊专访

内审为集团的腾飞保驾护航    傅小云/45

 

审计员记记

基层审计人员要加强学习   臧桂新/47

审计组长竞聘制在德阳建行    刘兴扬等/48

经济责任审计应突破“公、检、法”   武宝旺/49

实行廉政审计的探索        /49

一些事业单位家底不清的种种表现  沈延林/50

 

报道

安徽内审工作暨理论研讨会召开   /19

国机集团审计工作会议召开/22

全国水利审计工作会议召开   /26

先审后任先审后离好/32

将内审工作落到实处       /39

吉林、安徽征订有办法       /51

陕西省内审认真贯彻审计署“4号令”  /51

浙江省内审协会召开二届三次理事会  /59

 

国际交流

利用数据分析面对审计工作的挑战  /52

内部审计对增加价值的贡献     /53

 

WTO话题

内部审计要做“明天的审计师”      /55

入世后内部审计行业管理的转型    刘俊梁/56

 

纵横

会计制度规范的主要内容   张晓青/58

 

博览/60

动态/62

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