| 第5期目录 |
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| 【时间:2003年06月27日】 【来源:】 【字号:大 中 小】 |
“我与新中国内部审计事业”有奖征文启事 /1 特别关注 中国内部审计协会关于印发《内部审计基本准则》 《内部审计人员职业道德规范》和十个具体准则的通知 /4 投资审计 三峡工程合同项目内部审计 段兵芳/7 开拓创新 使交通建设投资审计充满活力 湖北省交通厅/9 施工企业“在建工程”的审计 王建春/11 非国有企业审计 深化内部审计促进企业发展 陕西伟志集团股份有限公司审计监察部/12 强化管理审计 提高企业经济效益 双良集团有限公司审计部/14 经济责任审计 企业经济责任审计特点与风险防范 邱学军/16 经济责任审计的三个关键 吴小蕾/18 任期经济责任审计应把握的几个问题 韩富振/20 金融审计 《商业银行内部控制指引》要点分析 单用鑫/21 浅谈商业银行的内部控制 张 屏/23 工行滨州分行构筑内控管理防线 刘 杰/25 物资采购审计 比价审计在联通公司的实践 叶青山/27 比价采购审计为企业降低了成本 高 慧/28 研究与探索 制度基础与风险基础审计模式比较 刘爱东等/29 审计管理信息系统的初步实现 贺永班/31 对稽核工作的思考 宋 萍/33 解读内部审计新定义 张 晖/34 审计在社会信用建设中的作用 张雁森/35 经 验 再监督重心前移取得成效 程艳敏/36 常德市内部审计有成效 有特色 熊连初/37 关注学校内部审计的生存空间 侯开川/38 技术与方法 假发票的惯用手法及甄别方法 黄海峰/40 潜亏审计的难点与方法 郭永功/41 内审人物 执着敬业的内审人 董海军/43 本刊专访 内审为集团的腾飞保驾护航 傅小云/45 审计员记记 基层审计人员要加强学习 臧桂新/47 审计组长竞聘制在德阳建行 刘兴扬等/48 经济责任审计应突破“公、检、法” 武宝旺/49 实行廉政审计的探索 皮 凡/49 一些事业单位家底不清的种种表现 沈延林/50 报道 安徽内审工作暨理论研讨会召开 /19 国机集团审计工作会议召开/22 全国水利审计工作会议召开 /26 先审后任先审后离好/32 将内审工作落到实处 /39 吉林、安徽征订有办法 /51 陕西省内审认真贯彻审计署“4号令” /51 浙江省内审协会召开二届三次理事会 /59 国际交流 利用数据分析面对审计工作的挑战 /52 内部审计对增加价值的贡献 /53 WTO话题 内部审计要做“明天的审计师” 徐 斌/55 入世后内部审计行业管理的转型 刘俊梁/56 纵横 会计制度规范的主要内容 张晓青/58 博览/60 动态/62 |
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