全国省(区、市)内审协会秘书长会议召开/1
特别关注
内部审计具体准则第 4 号--审计工作底稿/4
内部审计具体准则第 5 号--内部控制审计/5
中国内部审计协会举办"内部审计规定、准则 百题有奖知识竞赛"/7
领导谈
开拓创新 加强指导 提高内审工作水平 左 敏/8
老总说
开创中国电信内审新局面 吴安迪/9
投资审计
基建工程审计风险的防范 何结宗等/11
谈邮政建设项目审计 周 峰/13
经济责任审计
开展任期经济责任审计的体会 万俭明/14
浅谈国有企业经济责任审计 杨占友/16
经济责任审计面临的主要问题及对策 张炳利等/18
物资采购审计
规范采购行为 实行比价审计 陈晓英/19
价值工程理论在物资采购审计中的运用 雷际平/21
管理审计
我们是怎样开展物资管理审计的 刘建民/22
积极探索管理审计的新路子 刘振华等/24
华融审计专栏
金融资产管理公司的内部审计 林振娟等/26
浅析建立内部控制评价标准 孟庆利/28
浅谈金融资产管理公司资产处置业务审计 周黎明/30
金融资产管理公司效益审计方法初探 张业辉/32
研究与探索
《审计署关于内部审计工作的规定》探析 王国盛/33
几种审计思路及其应用 周 勇/36
内审应积极应对功能外部化 何其智/37
现代企业制度下内部审计浅议 丁松萍/39
建立企业内部监督体系 曾宪新/41
建立有效的企业内部控制 蒋 竣/42
审计员札记
建设项目投资审计应注意的问题 杨桂兰等/43
我看内部审计职能的转变 朱渝梅/44
在"规范账务"的背后 姜玉玺等/44
企业实收资本的审计方法 孙运清/45
报道
浙江省开展"前进中的浙江内部审计"
系列活动 叶笃银/17
重庆市加强国企内审工作 曾 逊/20
安徽省召开内审工作暨理论研讨会 /27
完善审计公示 强化审计监督 王向华/29
甘肃省积极准备内审理论研讨 傅小云/56
经验
立足审计 着眼帮助 蒋菊香/46
做好内部审计工作的体会 昌安文/47
发挥内审职能 定位八个服务 袁海坤/48
财务与会计
会计信息系统
与手工会计核算系统内控的比较 齐志博等/50
国际交流
IIA研究基金会2002年研究动态 张 玉 编译/51
美国银行的信息系统开发审计 杨立杰等/53
国外内部审计发展趋势 王爱东/55
纵横
中国电信5年成为世界级企业集团 周展宏/57
规章制度
浙江省内部审计指导工作考核办法(试行)/59
博览 /60
动态 /62
CIA考前培训通知/6
中国内部审计协会推出2003年CIA模拟考场/10
《中国内部审计准则释义》出版/23
中国内部审计网站(www.ciia.com.cn)征稿启事/25
Contents
1.How to avoid risk in construction and installation audit He Jie-zong/11
2. several audit method and its application Zhou Yong/36