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全国内部管理审计理论研讨
暨经验交流会在株洲召开/1
领导谈
与时俱进 开创内审工作新局面 谭仲池/4
老总说
谈新时期集团公司的审计工作 胡鸿福/5
学者讲
绩效审计——审计发展的高级阶段 廖 洪/8
金融审计
化解“四集中”对人行内审的不利影响 陈 华等/10
抽样方法在央行内审中的应用 林兆荣等/12
农行计算机审计的问题与对策 程培鑫等/14
内控评审
内控评审应注意的几个问题 周丽月/15
谈内控制度评审 杨玉华/16
物资采购审计
围绕采购评标 拓展审计范围 胡宝琪/18
比价购销与物流管理 高 慧/19
投资审计
分包结算审计的重点与方法 万传礼/20
经济责任审计
努力提高审计评价报告质量 张保梁等/22
谈经济责任审计中的内控评价 曾 俊等/23
用Excel进行经济责任指标分析初探 孔学祥/25
研究与探索
企业内部审计战略思考 史厚云/26
内审机构的组织结构模式 刘淑蓉等/28
会计电算化对内部审计的影响及应对 王爱晶/31
网络经营下的内部审计 滕大海/32
内审20周年征文
今生不悔 刘纪松/33
走向成熟 许伟军/34
工作着就是美丽的 马海波/35
乐做称职“娘家人” 郭本余/36
辛勤耕耘结硕果 刘同珍等/37
经验与方法
内审须为加强管理提高效益服务 李忠明/38
强化内审工作 服务教育改革 卢国勋/39
属性抽样技术及其应用 王天军/40
报道
恪尽职守 情系审计 李永文等/42
典型引路促进内审发展 陈崇亮/44
新院长带来新变化 刘宗林/44
广西召开管理审计研讨会 康立鹏/45
淮安中支行建风险防范监督员制度 郑永兵/45
审计员札记
审计科长要当好“五种人” 江文革/46
土建安装工程决算审计的内容 白东方/46
基建工程久拖决算问题多 谢朝银/47
乡镇派出所现金管理有待加强 宫金生/47
国际交流
“萨博尼斯——奥克利法案”对审计的影响
齐彦启 编译/48
财务与会计
对坏账损失核算问题的思考 邓春荣/50
谈固定资产“折旧”与“减值” 刘秀英/51
甲方供料结算中的问题及建议 张 萍等/53
电算化会计信息系统内部控制的内容 孙 彤/55
纵横
谈健全企业风险管理机制 罗小林/56
CEPA对九个相关行业的影响 /58
博览 /60
动态 /62
书 法 张宗佑/11 王 欣/13
漫 画 宋亚萍/30