上海浦东新区审计局加大调研力度明确内部审计工作思路
【发布时间:2011年01月27日】
【来源:上海市浦东新区审计局】
字号:【大】 【中】 【小】
    
    近期,上海市浦东新区审计局针对南汇并入浦东后的内部审计工作进行专题调研,从机构和人员、审计覆盖面、审计效果以及内审制度建设等方面,揭示分析了当前浦东新区内审工作中存在的主要问题,并从基础管理和源头监督着眼,就如何建立适应新区经济社会发展需要的内部审计工作机制,明确内部审计指导和监督的工作思路。一是结合两区合并后区内审工作面临的新情况、新问题,积极制订《浦东新区内部审计工作指导意见》,加强对内部审计工作的业务指导和监督,推动各单位、各部门建立健全内部审计制度。二是按照独立性原则,建议区编办进一步梳理原两区内审机构的编制和人员,明确新区内审机构设置要求,同时,各单位、各部门要按照《浦东新区内部审计管理办法》精神,主动与区编办商讨有关事项,尽快设立独立的内部审计机构或配备专职内审人员。三是区审计局建立分类指导制度,加强内部审计业务指导,同时,制定《浦东新区内部审计评比考核办法》,作为内部审计人员部门考核依据。四是加强区内审协会工作的制度化和规范化建设,完善理事会制度,提升服务能级,为内部审计的规范化建设、理论探索、实践经验的交流提供全方位服务。 (程金华)
【关闭】    【打印】