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审计署济南办内审工作稳步推进
【发布时间:2009年06月16日】
【来源:审计署济南办】
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为强化内部管理,规范机关财务工作,审计署驻济南特派办组织该办法规处、行政事业审计处、人教处和机关党委等部门组成审计组,对全办2008年度财务收支和财务管理情况开展内部审计工作。审计组在学习署、办各项规章制度的基础上,认真制定工作方案,对财务制度建设及执行、会计核算与管理、年度预算执行、国库集中支付和审计项目成本等方面进行了认真审计。图为内审人员在认真工作。(徐海荣)
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