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科学规范 | 聚焦审计业务流程标准化、将调查研究融入审计全程……深入开展“科学规范提升年”行动
 
【时间:2025年05月30日】 【来源:相关审计机关】字号: 【大】 【中】 【小】

聚焦审计业务流程标准化

审计署兰州特派办深入开展“科学规范提升年”行动。

聚焦全流程管控。结合即将开展的审计项目,开展数据分析与审前培训,科学谋划审计重点;推行审计现场“标准化作业”,以审计取证单电子化流转、问题线索实时汇报、法律法规在线检索等方式提升审计现场效率;严格实施三级审理复核,对审计报告、审计信息问题定性、法规引用、处理处罚建议逐项“过筛子”,把好审计质量管控关。聚焦全方位提升,打好审计监督“组合拳”。以学习研究推动审计成果转化,深入分析审计发现问题“深加工”,及时总结不同审计成果的查核经验,形成高质量审计报告、审计信息。压实整改责任,推行“整改系统电子化+实地核查常态化”双轨并行,实行销号管理;依托“三项清单”和审计整改监督系统对问题整改情况动态跟踪,对临期整改事项及时预警提醒。

促进审计业务提质。做实研究型审计,强化审计项目人力资源统筹,优化审计项目组织实施,深化审计成果利用,切实提升审计工作科学化、规范化水平。促进内部管理提效,构建纲举目张的保障机制。印发《审计署兰州特派办关于进一步规范相关工作的通知》,围绕审计项目管理、审计质量控制及整改、人事教育管理、网络安全和信息化管理、机关内部管理等重点进一步明确30项具体要求。编发《党建工作提示》《廉政工作提醒》,开展党支部规范化标准化检查,建立廉政风险、业务风险双控机制。促进干部队伍提能,打造善作善成的审计铁军。起用年轻干部担任审计项目主审及小组长,实战练兵强本领;结合审计项目开展“每日一学”“每周一课”研学活动,解读审计领域政策法规,推送审计工作方法技巧;定期推送中央八项规定精神学习教育学习资料、廉政格言等,教育引导干部严守纪律规矩,切实增强干部职业荣誉感和归属感。

将调查研究融入审计全程

福建省厦门市审计局全面开展“科学规范提升年”行动,聚焦审计立项、组织实施、成果利用、审计整改、作风建设等方面制定措施。

深度调研明方向,将调查研究融入审计全程,按专业化分工深入被审计单位,跟踪对口领域动态,收集政策法规,对接项目、资金与业务流程,明确审计方向。完善管理提质量,制订提高审计质量的若干措施和审计报告质量控制的若干要求,落实分级负责制,强化业务环节制衡,统一问题处理原则,压实质量控制责任;多处室协同参与审计工作方案和审计实施方案研究,明确审计重点;不同层级定期汇报机制,把控进度,保障审计目标顺利实现。筑牢根基强作风,落实审计实务导师制度,助力年轻干部成长;推动审计人员清单式汇报履职,促进现场审计工作透明化、规范化;审计组组长带头示范,局领导“四不两直”深入一线,抓好作风建设。

把握审前、审中、审后三个阶段

湖北省枣阳市审计局紧扣“科学规范提升年”行动总体要求,从“数据应用、流程把控、整改实效”等环节把握审前、审中、审后三个重点阶段,综合发力推动审计工作提质增效。

审前注重数据应用。局党组结合全局年初项目计划安排统筹人力、数据、技术资源,从各业务股室选拔计算机审计业务骨干,集中研究分析数据模型与审计思路,并在公立医院专项审计中试点探索业务、数据“双主审”模式。

审中注重流程把控。利用局业务会组织学习相关规范等文件,集中讲解制定调查了解事项、审计文书格式要点、取证单及底稿编制等操作规范;在现场审计阶段实行关键节点报备制,由法规审理人员定期跟进调查取证、问题定性、报告撰写等重点进程,按照审计组实施方案制定的审计事项和重点,从证据材料是否充分、问题定性是否准确、法规选取是否精准等角度对审计项目质量开展评判,确保现场审计程序合规、证据充分。

审后注重整改实效。针对审计现场发现问题,组织各审计组梳理汇总问题清单、约定整改时限、明确整改建议,召开专题会议指导被审计单位完成整改方案,及时反馈整改时间表和路线图,并将审计查出问题整改情况纳入年度市委、市政府督导事项清单,由各业务股室交叉开展审计项目整改“回头看”,梳理未完成整改的原因及堵点难点,有针对性地对下一步整改工作提出切实可行的建议,确保审计整改落实落地。

全面提升审计质效

湖南省衡阳市委审计办、市审计局着力推进研究型审计、科学规范审计,全面提升审计质效。

做实研究型审计。立项研究紧扣“三性”,着重把握政治性、时效性、可行性,推动年度项目计划深度契合党委、政府决策和工作要求。问题研究紧扣“三单”,建立形成抽查项目清单、会议纪要疑点清单、延伸核查清单,确保精准揭示重大问题、典型问题。建议研究紧扣“三促”,聚力促进问题解决、促进建章立制、促进风险防范,切实发挥“治已病,防未病”作用。

科学规范审计。立项环节,突出立得远、立得准、立得精、立得好,推动审计立项既有数量、更有质量。实施环节,突出时间精确、步骤精细、目标精准,推动应审尽审、审深审透。审理环节,突出审计程序的合规性、证据的充分性、处理意见的恰当性、文稿的严谨性以及结果的准确性,推动审计结论经得起检验。整改执行环节,突出全链条压实责任、全口径纳入整改范围、全周期闭环管理、全方位问题清零,推动审计整改不留死角、不留尾巴。成果开发环节,突出满足决策参考、风险防范、清廉建设需求,推动审计成果开发利用更有含金量、更具影响力。

策划编辑:何晓源

责任编辑:赵方
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