· | 审计机关对权力运行制约与监督的主要内容 | [09-28] |
· | 积极探索审计项目审理 促进审计工作科学发展 | [09-28] |
· | 努力推进实质性的预算审查监督 | [09-27] |
· | 谈内部审计在惩防腐败体系中的地位和作用 | [09-27] |
· | 浅议现阶段信息系统审计质量控制 | [09-27] |
· | 小议全球金融危机下的审计作为 | [09-27] |
· | 浅淡审计方法在审计评价中的运用 | [09-25] |
· | 公共工程绩效审计现状分析及对策 | [09-25] |
· | 浅析计算机审计中的数据库安全 | [09-25] |
· | 商业银行信息系统数据采集实践与经验 | [09-25] |
· | 关于审计服务科学发展的深入思考 | [09-24] |
· | 提升计算机审计数据质量的方法研究 | [09-24] |
· | “免疫系统”视角下审计管理机制创新 | [09-24] |
· | 影响审计质量的制约因素及对策思考 | [09-24] |
· | 关于推进我国政府绩效审计的思考 | [09-23] |
· | 浅谈计算机审计的风险控制 | [09-23] |
· | 关于开展金融监管绩效审计的思考 | [09-23] |
· | 浅析建设项目全程跟踪审计 | [09-23] |