· | 内部审计在中小企业内部控制体系中的机制保障研究 | [11-26] |
· | 整合审计资源加强政府融资平台审计 | [11-26] |
· | 浅谈审计管理机制的创新 | [11-25] |
· | 金融自由化环境下我国金融审计的理论基础探析 | [11-25] |
· | 信息系统审计应把握的重点及其对策措施 | [11-25] |
· | 对国库直拨政府性补助资金的可行性分析——以四川省巴中市为例 | [11-24] |
· | 关于开展中国特色绩效审计的思考 | [11-24] |
· | 浅谈国资经营公司对外投资的审计及强化对外投资管理的思考 | [11-24] |
· | 跟踪审计的概念与本质 | [11-23] |
· | 在科学运作中推进审计质量精致化管理 | [11-23] |
· | 浅谈政府外债项目绩效审计 | [11-23] |
· | 从“保民生、保增长”看社保基金效益审计 | [11-23] |
· | 从审计角度谈被审单位的财务管理 | [11-20] |
· | 从政策性金融产生的理论基础和基本特征看政策性金融审计的主要内容 | [11-20] |
· | 管理学视角下跟踪审计的组织管理结构设计 | [11-20] |
· | 论公共管理体系下的政府跟踪审计管理 | [11-19] |
· | 探寻国家审计文化 | [11-19] |
· | 国家审计司法化趋势下审计署的改革浅谈 | [11-19] |